Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4166 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura telefônica do Centro Administrativo Municipal referente ao mês de junho de 2024. |
569,99 |
569,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
Fatura telefônica do Centro Administrativo Municipal referente ao mês de junho de 2024. |
569,99 |
|
|
26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/9747; |
|
569,99 |
|
05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4166/2024
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 |
|
|
542,63 |
05/07/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4166/2024 |
|
|
27,36 |
TOTAL |
569,99 |
569,99 |
569,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
05/07/2024 |
27,36 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
27,36 |
|
|