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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4275 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
181.99 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM 4,93 897,21
1.60 TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM 712,80 1.140,48
0.68 TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM 599,24 406,30
40.00 BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de muros no Campo Piratini. 9,63 385,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de muros no Campo Piratini. 2.829,19
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/1044; 2.829,19
09/07/2024 Pagamento de Empenho 4275/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.829,19
TOTAL 2.829,19 2.829,19 2.829,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.