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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4288 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESENCRAVANTE 300 ML 17,00 17,00
2.00 BUCHA EIXO TRASEIRO 320,00 640,00
2.00 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO 67,50 135,00
2.00 PIVO DIREITO ESQUERDO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo Spin JAH7E21 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 DESENCRAVANTE 300 ML BUCHA EIXO TRASEIRO KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVO DIREITO ESQUERDO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo Spin JAH7E21 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. 972,00
01/07/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9825 972,00
10/07/2024 Pagamento de Empenho 4288/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 972,00
TOTAL 972,00 972,00 972,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.