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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4385 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 ARGAMASSA ACI 20 KG 13,36 93,52
33.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 22,90 755,70
47.69 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 22,90 1.092,10
8.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 336,00
34.00 REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenções e troca de piso no Ginásio Municipal Antônio Trento. 7,26 246,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACII 20 KG CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenções e troca de piso no Ginásio Municipal Antônio Trento. 2.524,16
03/07/2024 Conforme DANFE Nº 000/7145; 2.524,16
16/07/2024 Pagamento de Empenho 4385/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.524,16
TOTAL 2.524,16 2.524,16 2.524,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.