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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUELEN NIENOW ARANTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4402 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Três diárias a serem vencidas nos dias 24 a 26 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar como delegada na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 401,82 1.205,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 Três diárias a serem vencidas nos dias 24 a 26 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar como delegada na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 1.205,46
03/07/2024 Liquidado nesta data para a servidora SUELEN NIENOW ARANTES conforme solicitação de diárias. 1.205,46
17/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4402/2024 SUELEN NIENOW ARANTES - 299116 1.205,46
TOTAL 1.205,46 1.205,46 1.205,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.