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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4440 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELÍCULA TÉRMICA PARA VIDROS 550,00 550,00
1.00 BATERIA PARA CHAVE Finalidade: Aquisição de película térmica para vidros e uma bateria para chave para o Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde, conforme Decreto Municipal N° 4.375/2024. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 PELÍCULA TÉRMICA PARA VIDROS BATERIA PARA CHAVE Finalidade: Aquisição de película térmica para vidros e uma bateria para chave para o Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde, conforme Decreto Municipal N° 4.375/2024. 585,00
05/07/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55658931 585,00
19/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2024 CRISTIANO MIGNONI - 3765 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.