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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4453 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML 6,57 657,13
100.00 SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500ML 6,64 664,30
100.00 SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 250ML 6,00 600,00
100.00 GLICOSE 50% 0,63 62,85
200.00 CATETER Nº20 0,68 135,72
500.00 CATETER Nº22 - CATETER Nº22 0,68 339,30
30.00 MÁSCARA OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO - MÁSCARA OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO (infantil e adulto) 25,71 771,30
300.00 SONDA URETRAL Nº 08 - SONDA URETRAL Nº 08 0,62 186,00
200.00 AGUA BORICADA - AGUA BORICADA 3,60 720,00
100.00 CURATIVO ALGINATO Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. 9,14 914,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500ML SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 250ML GLICOSE 50% CATETER Nº20 CATETER Nº22 - CATETER Nº22 MÁSCARA OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO - MÁSCARA OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO (infantil e adulto) SONDA URETRAL Nº 08 - SONDA URETRAL Nº 08 AGUA BORICADA - AGUA BORICADA CURATIVO ALGINATO Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. 5.050,70
TOTAL 5.050,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.050,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.