| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPPE |
| Número do empenho: | 4487 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO Finalidade: Prestação de serviços de chapeação para conserto da porta lateral e traseira da Ambulância Placa IQW-0190 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO Finalidade: Prestação de serviços de chapeação para conserto da porta lateral e traseira da Ambulância Placa IQW-0190 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 180,00 | ||
| 10/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 70 | 180,00 | ||
| 23/07/2024 | Pagamento de Empenho 4487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||