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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 450 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 ALGODÃO ROLETE (MACIO), PACOTES C/100 UNIDADES 2,35 470,00
30.00 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 3 4,75 142,50
30.00 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 4 4,35 130,50
30.00 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 6 4,10 123,00
20.00 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 7 4,75 95,00
100.00 SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COLORIDO PACT C/ 40 UNIDADE 8,01 801,00
12.00 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CM 4G COR A3- Z100 30,49 365,88
300.00 AMÁLGAMA CÁPSULA 03 PORÇÃO REGULAR PERMITE 6,79 2.037,00
40.00 CABO DE ESPELHO BUCAL OITAVADO, INOX 4,55 182,00
15.00 CURETA PARA DENTINA N.11 E ¹/2 COM CABO OITAVADO 12,79 191,85
6.00 BROCA ENDO Z 16,18 97,08
15.00 SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,2 % EMBALAGEM COM 01 LITRO 15,78 236,70
10.00 FITA BANDA MATRIZ METÁLICA ROLO 0,05X7X500MM 1,49 14,90
10.00 PASTA PROFILÁTICA 4,10 41,00
2.00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIO EMBAÇANTE 5,54 11,08
30.00 ALGINATO TIPO I JELTRADE PLUS 454G 47,92 1.437,60
10.00 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAMANHO GG (GRAMATURA 40) 11,68 116,80
40.00 FIO SUTURA MONONYLON 6.0 25MM 41,90 1.676,00
6.00 KIT COLEÇÃO BROCAS DIAMANTADAS ACABAMENTO/ POLIMENTO RESINA FAVA 45,04 270,24
30.00 DISCO DE CARBURUNDUN EXTRA FINO PARA MANDRIL 1,55 46,50
30.00 DISCO DE CARBURUNDUM FINO PARA MANDRIL 1,60 48,00
10.00 PONTEIRA ULTRASSOM 64,35 643,50
10.00 PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO 11,20 112,00
2.00 PEDRA MIZZY KOLLIES RODA PRETTA Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 22,25 44,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 ALGODÃO ROLETE (MACIO), PACOTES C/100 UNIDADES BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 3 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 4 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 6 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N. 7 SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COLORIDO PACT C/ 40 UNIDADE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CM 4G COR A3- Z100 AMÁLGAMA CÁPSULA 03 PORÇÃO REGULAR PERMITE CABO DE ESPELHO BUCAL OITAVADO, INOX CURETA PARA DENTINA N.11 E ¹/2 COM CABO OITAVADO BROCA ENDO Z SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,2 % EMBALAGEM COM 01 LITRO FITA BANDA MATRIZ METÁLICA ROLO 0,05X7X500MM PASTA PROFILÁTICA ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIO EMBAÇANTE ALGINATO TIPO I JELTRADE PLUS 454G AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAMANHO GG (GRAMATURA 40) FIO SUTURA MONONYLON 6.0 25MM KIT COLEÇÃO BROCAS DIAMANTADAS ACABAMENTO/ POLIMENTO RESINA FAVA DISCO DE CARBURUNDUN EXTRA FINO PARA MANDRIL DISCO DE CARBURUNDUM FINO PARA MANDRIL PONTEIRA ULTRASSOM PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO PEDRA MIZZY KOLLIES RODA PRETTA Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 9.334,63
15/02/2024 Conforme DANFE Nº 000/026258; 4.049,10
23/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 450/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE - 2490 4.049,10
05/03/2024 Conforme DANFE Nº 000/26294; 1.770,50
15/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 450/2024 - REF. MARÇO/2024 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE - 2490 1.770,50
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 000/26408; 2.827,03
01/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 450/2024 - REF. ABRIL/2024 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE - 2490 2.827,03
05/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/26455; 688,00
12/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 450/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 688,00
TOTAL 9.334,63 9.334,63 9.334,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.