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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOCLIDES AVILA DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4507 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 65 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fornecimento de material para execução de dois portões de ferro, chapa frisada, caixilho tubular, com barra chata 3cmx1/4”, com requadro e guarnição, completo, pintura com fundo anticorrosivo e esmalte sintético verde folha. Fornecimento de material para substituição de portões metálicos no Distrito Industrial II no Município de Rodeio Bonito/RS, conforme Decreto Municipal nº 4.174/2021 e disposto no parágrafo 1º do art. 23, da Lei Federal nº 14.133. 7.380,00 7.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 Fornecimento de material para execução de dois portões de ferro, chapa frisada, caixilho tubular, com barra chata 3cmx1/4”, com requadro e guarnição, completo, pintura com fundo anticorrosivo e esmalte sintético verde folha. Fornecimento de material para substituição de portões metálicos no Distrito Industrial II no Município de Rodeio Bonito/RS, conforme Decreto Municipal nº 4.174/2021 e disposto no parágrafo 1º do art. 23, da Lei Federal nº 14.133. 7.380,00
26/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56458365; 7.380,00
04/09/2024 Pagamento de Empenho 4507/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.380,00
TOTAL 7.380,00 7.380,00 7.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.