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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 461 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N.5 4,00 120,00
20.00 BROCA AÇO CONTRA ÂNGULO N.8 4,00 80,00
15.00 SONDA EXPLORADORA DUPLA NÚMERO 5 CABO OITAVADO 7,60 114,00
10.00 FITA BANDA MATRIZ METÁLICA ROLO 0,05X5X500MM 1,38 13,80
50.00 TAÇA DE BORRACHA EXTRA MACIA 1,05 52,50
5.00 ESPÁTULA DUFLEX Nº 24F 10,00 50,00
12.00 PINCEL MICROBRUSH CX C/100 UNIDADES 7,00 84,00
5.00 TIRA LIXA POLIÉSTER ABRASIVA CAIXA COM 150 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 7,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 BROCA AÇO CONTRA-ÂNGULO N.5 BROCA AÇO CONTRA ÂNGULO N.8 SONDA EXPLORADORA DUPLA NÚMERO 5 CABO OITAVADO FITA BANDA MATRIZ METÁLICA ROLO 0,05X5X500MM TAÇA DE BORRACHA EXTRA MACIA ESPÁTULA DUFLEX Nº 24F PINCEL MICROBRUSH CX C/100 UNIDADES TIRA LIXA POLIÉSTER ABRASIVA CAIXA COM 150 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 549,30
23/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/018889; 549,30
01/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2024 MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - 416632 549,30
TOTAL 549,30 549,30 549,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.