Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4714 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha pagamento 07/2024 |
0,00 |
2.063,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha pagamento 07/2024 |
2.063,54 |
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12/07/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2024. |
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2.063,54 |
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16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4714/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.063,54 |
TOTAL |
2.063,54 |
2.063,54 |
2.063,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.