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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4801 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Ametista do Sul-RS quando foi acompanhar transporte de paciente do Hospital São José de Rodeio Bonito-RS para consulta com Pneumo Pediatra no Hospital São Gabriel em Ametista do Sul, e retorno ao Hospital São José. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Ametista do Sul-RS quando foi acompanhar transporte de paciente do Hospital São José de Rodeio Bonito-RS para consulta com Pneumo Pediatra no Hospital São Gabriel em Ametista do Sul, e retorno ao Hospital São José. 50,00
12/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/23452; 50,00
25/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2024 SANDRA DA SILVA - 416987 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.