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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4921 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 438,00
5.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 24,50 122,50
4.00 ALVENARITE 3,6 LTS 27,72 110,88
2.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS 108,90 217,80
1000.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 860,00
1.00 CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6MT MT ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM 20,00 20,00
3.00 LUVA SIMPLES 50MM AGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um muro de contenção e demais reformas nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. 5,44 16,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM ARGAMASSA ACIII 20KG ALVENARITE 3,6 LTS TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6MT MT ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM LUVA SIMPLES 50MM AGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um muro de contenção e demais reformas nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. 1.785,50
19/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/352; 1.785,50
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2024 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 1.785,50
TOTAL 1.785,50 1.785,50 1.785,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.