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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILDO ANTONIO CALEGARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 503 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADITIVO RADIADOR 44,50 133,50
3.00 ÁGUA DESMINERALIZADA 8,50 25,50
9.00 FLUÍDO HIDRÁULICO ATF SINTÉTICO Finalidade: Aquisição de lubrificantes automotivos para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 89,15 802,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 ADITIVO RADIADOR ÁGUA DESMINERALIZADA FLUÍDO HIDRÁULICO ATF SINTÉTICO Finalidade: Aquisição de lubrificantes automotivos para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 961,35
22/01/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6152 961,35
06/02/2024 Pagamento de Empenho 503/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 961,35
TOTAL 961,35 961,35 961,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.