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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5059 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 27 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição. 401,82 401,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Uma diária vencida no dia 27 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição. 401,82
31/07/2024 Liquidado nesta data para o servidor IVAN ANDRE DELIBERALLI conforme solicitação de diárias. 401,82
09/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2024 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 401,82
TOTAL 401,82 401,82 401,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.