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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5127 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Sistema de Controle de Protocolo 364,81 1.824,05
5.00 Sistema de Auditoria do Controle Interno Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso em caráter não permanente, conversão de dados, instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para sistema informatizado de Gestão Pública. Referente agosto a dezembro de 2024. 364,80 1.824,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 Sistema de Controle de Protocolo Sistema de Auditoria do Controle Interno Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso em caráter não permanente, conversão de dados, instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para sistema informatizado de Gestão Pública. Referente agosto a dezembro de 2024. 3.648,05
26/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22236; 729,61
03/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2024 - REF. SETEMBRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 71 729,61
24/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22402; 729,61
01/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2024 - REF. OUTUBRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 71 729,61
22/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22517; 729,61
01/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 729,61
25/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22664; 729,61
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 729,61
TOTAL 3.648,05 2.918,44 2.918,44
SALDO A PAGAR 729,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.