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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5129 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Biblioteca Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso em caráter não permanente, conversão de dados, instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para sistema informatizado de Gestão Pública. Referente agosto a dezembro de 2024. 416,92 2.084,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 Biblioteca Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso em caráter não permanente, conversão de dados, instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para sistema informatizado de Gestão Pública. Referente agosto a dezembro de 2024. 2.084,60
26/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22231; 416,92
03/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2024 - REF. SETEMBRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 71 416,92
24/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22401; 416,92
01/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2024 - REF. OUTUBRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 71 416,92
22/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22513; 416,92
01/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 416,92
25/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22660; 416,92
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 416,92
TOTAL 2.084,60 1.667,68 1.667,68
SALDO A PAGAR 416,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.