Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
Número do empenho: | 5133 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A | 68,00 | 204,00 |
2.00 | ORGANIZADOR DE CABOS - ORGANIZADOR DE CABOS | 11,53 | 23,06 |
1.00 | CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK | 43,00 | 43,00 |
26.00 | MOUSE USB - MOUSE USB | 7,50 | 195,00 |
20.00 | CABO DE REDE - CABO DE REDE | 4,00 | 80,00 |
6.00 | CABO REDE UTP | 2,00 | 12,00 |
1.00 | EMENDA | 6,00 | 6,00 |
8.00 | TOMADA RJ45 - TOMADA RJ45 | 2,50 | 20,00 |
15.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 0,35 | 5,25 |
1.00 | REFIL TINTA EPSON 65ML | 63,00 | 63,00 |
1.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF- 217A | 45,00 | 45,00 |
1.00 | MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO | 16,00 | 16,00 |
1.00 | MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO | 15,00 | 15,00 |
2.00 | TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 35,00 | 70,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/08/2024 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A ORGANIZADOR DE CABOS - ORGANIZADOR DE CABOS CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK MOUSE USB - MOUSE USB CABO DE REDE - CABO DE REDE CABO REDE UTP EMENDA TOMADA RJ45 - TOMADA RJ45 ABRAÇADEIRA NYLON REFIL TINTA EPSON 65ML CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF- 217A MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 797,31 | ||
01/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56093054 | 797,31 | ||
14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5133/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 797,31 | ||
TOTAL | 797,31 | 797,31 | 797,31 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |