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Última atualização realizada em 17/08/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5133 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A 68,00 204,00
2.00 ORGANIZADOR DE CABOS - ORGANIZADOR DE CABOS 11,53 23,06
1.00 CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK 43,00 43,00
26.00 MOUSE USB - MOUSE USB 7,50 195,00
20.00 CABO DE REDE - CABO DE REDE 4,00 80,00
6.00 CABO REDE UTP 2,00 12,00
1.00 EMENDA 6,00 6,00
8.00 TOMADA RJ45 - TOMADA RJ45 2,50 20,00
15.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,35 5,25
1.00 REFIL TINTA EPSON 65ML 63,00 63,00
1.00 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF- 217A 45,00 45,00
1.00 MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO 16,00 16,00
1.00 MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO 15,00 15,00
2.00 TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A ORGANIZADOR DE CABOS - ORGANIZADOR DE CABOS CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK MOUSE USB - MOUSE USB CABO DE REDE - CABO DE REDE CABO REDE UTP EMENDA TOMADA RJ45 - TOMADA RJ45 ABRAÇADEIRA NYLON REFIL TINTA EPSON 65ML CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF- 217A MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. 797,31
01/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56093054 797,31
14/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5133/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 797,31
TOTAL 797,31 797,31 797,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.