Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
Número do empenho: | 5154 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | SABÃO EM PÓ 4KG, TENSO ATIVO, AMÔNIO, TAMPOANTE, COADJUVANTE, SINEJISTA, BRANQUEADOR OPTICO, FRAGRÂNCIA, HIPOALERGÊNICO, CONCENTRADO E DE ALTO PODER DE LIMPEZA . (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRILHAN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Mundo da Criança. | 13,86 | 1.386,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/08/2024 | SABÃO EM PÓ 4KG, TENSO ATIVO, AMÔNIO, TAMPOANTE, COADJUVANTE, SINEJISTA, BRANQUEADOR OPTICO, FRAGRÂNCIA, HIPOALERGÊNICO, CONCENTRADO E DE ALTO PODER DE LIMPEZA . (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRILHAN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Mundo da Criança. | 1.386,00 | ||
04/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4781 | 1.386,00 | ||
13/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2024 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 416763 | 1.369,37 | ||
13/09/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5154/2024 | 16,63 | ||
TOTAL | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 13/09/2024 | 16,63 | Lançada | |
TOTAL | 16,63 |