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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5197 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 SALGADOS VARIADOS (Frito ou assado: pastel, risole, bolinha de queijo, entre outros) 1,50 1.500,00
500.00 DOCINHOS DE FESTA (DIVERSOS SABORES) 1,50 750,00
12.69 BOLO CASEIRO DIVERSOS SABORES COM NO MÍNIMO 1KG (BOLO INTEGRAL COM AVEIA E FRUTAS, BOLO NEGA MALUCA, BOLO BRANCO, BOLO DE MILHO, BOLO DE COCO, BOLO DE CENOURA) Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões de planejamento destinadas aos professores de todas as escolas da rede municipal de ensino. 35,00 444,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 SALGADOS VARIADOS (Frito ou assado: pastel, risole, bolinha de queijo, entre outros) DOCINHOS DE FESTA (DIVERSOS SABORES) BOLO CASEIRO DIVERSOS SABORES COM NO MÍNIMO 1KG (BOLO INTEGRAL COM AVEIA E FRUTAS, BOLO NEGA MALUCA, BOLO BRANCO, BOLO DE MILHO, BOLO DE COCO, BOLO DE CENOURA) Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões de planejamento destinadas aos professores de todas as escolas da rede municipal de ensino. 2.694,00
06/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 302 2.694,00
19/08/2024 Pagamento de Empenho 5197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.694,00
TOTAL 2.694,00 2.694,00 2.694,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.