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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5233 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM 202,00 3.636,00
188.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 7.896,00
32.00 CAL 20 KG HIDRATADO 17,25 552,00
2500.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um muro de contenção no Bairro Piratini, próximo ao campo, imóvel de propriedade do município. 0,68 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG CAL 20 KG HIDRATADO TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um muro de contenção no Bairro Piratini, próximo ao campo, imóvel de propriedade do município. 13.784,00
08/08/2024 Conforme DANFE Nº 000/7237; 13.784,00
20/08/2024 Pagamento de Empenho 5233/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.784,00
TOTAL 13.784,00 13.784,00 13.784,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.