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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5258 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.50 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para trocar lona de freio de dois lados, trocar balança, tirar feixe de mola, arrumar gancho da caçamba e soldar, lavagem quimica de dois cubos, trocar retentores do cubo do Caminhão Cargo placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 107,00 909,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para trocar lona de freio de dois lados, trocar balança, tirar feixe de mola, arrumar gancho da caçamba e soldar, lavagem quimica de dois cubos, trocar retentores do cubo do Caminhão Cargo placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. 909,50
09/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2677; 909,50
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5258/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 909,50
TOTAL 909,50 909,50 909,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.