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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5260 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro, tirar ponta de eixo quebrada, tirar diferencial, cuica, cardan, dosmontar pinhão, coroa, caixa satelite para retirar pedaços, lavagem quimica e montar tudo para manutenção do Caminhão L1620 Vermelho placa CTQ-3031 da Secretaria d 107,00 1.391,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro, tirar ponta de eixo quebrada, tirar diferencial, cuica, cardan, dosmontar pinhão, coroa, caixa satelite para retirar pedaços, lavagem quimica e montar tudo para manutenção do Caminhão L1620 Vermelho placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras. 1.391,00
09/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2676; 1.391,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5260/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.391,00
TOTAL 1.391,00 1.391,00 1.391,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.