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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5267 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DISCO DE CORTE (VEÍCULOS) 10,00 40,00
1.00 PARAFUSO 14 X 160MM 16,00 16,00
1.00 PARAFUSO 14 X 120 8.8 15,00 15,00
1.00 ANEL ORING 02 2,00 2,00
2.00 PARAFUSO 8X120 7,00 14,00
14.00 PORCA 8MM - PORCA 8MM 1,00 14,00
26.00 ARRUELA - ARRUELA 0,50 13,00
1.00 PARAFUSO 10X120MM 14,00 14,00
1.00 PORCA 10MM 1,50 1,50
2.30 CHAPA DE REFORÇO 30,00 69,00
8.00 PARAFUSO 8 X 30MM 2,50 20,00
4.00 PARAFUSO 8X50 3,50 14,00
1.00 SUPORTE MOLA TRASEIRO 519,80 519,80
1.00 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA - MOLA SEGUNDA DIANTEIRA 639,80 639,80
1.00 MOLA TERCEIRA DIANTEIRA 452,00 452,00
1.00 MOLA 1 - MOLA 1 582,66 582,66
1.90 CANTONEIRACANTONEIRA DE FERRO 28,00 53,20
2.00 BUCHA MOLA TRASEIRA 18,00 36,00
2.00 PINO MOLA TRASEIRO 55,80 111,60
1.00 ABRAÇADEIRA 57,80 57,80
2.00 GRAXEIRA RETA 3/8 3,00 6,00
2.00 ARRUELA 1.1/8 8,00 16,00
2.00 PINO DE CENTRO 2 30,00 60,00
2.00 PORCA DUPLA 4,00 8,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 58,00 58,00
2.00 PORCA 6,00 12,00
1.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA 12,00 12,00
2.00 PINO MOLA Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Branco placa IQW-7542 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 DISCO DE CORTE (VEÍCULOS) PARAFUSO 14 X 160MM PARAFUSO 14 X 120 8.8 ANEL ORING 02 PARAFUSO 8X120 PORCA 8MM - PORCA 8MM ARRUELA - ARRUELA PARAFUSO 10X120MM PORCA 10MM ARRUELA 10MM CHAPA DE REFORÇO PARAFUSO 8 X 30MM PARAFUSO 8X50 SUPORTE MOLA TRASEIRO MOLA SEGUNDA DIANTEIRA - MOLA SEGUNDA DIANTEIRA MOLA TERCEIRA DIANTEIRA MOLA 1 - MOLA 1 CANTONEIRACANTONEIRA DE FERRO BUCHA MOLA TRASEIRA PINO MOLA TRASEIRO ABRAÇADEIRA GRAXEIRA RETA 3/8 ARRUELA 1.1/8 PINO DE CENTRO 2 PORCA DUPLA GRAMPO DE MOLA PORCA BUCHA MOLA DIANTEIRA PINO MOLA Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Branco placa IQW-7542 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 2.882,16
09/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2784 2.882,16
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.882,16
TOTAL 2.882,16 2.882,16 2.882,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.