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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5268 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL 222,74 222,74
1.00 SEMI EIXO VW DIFERENCIAL 2.040,00 2.040,00
1.00 CHAVETA 4/50 10,00 10,00
1.00 SILICONE PROFISSIONAL 20,00 20,00
2.00 TAMPÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão L1620 Vermelho placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL SEMI EIXO VW DIFERENCIAL CHAVETA 4/50 SILICONE PROFISSIONAL TAMPÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão L1620 Vermelho placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 2.316,74
09/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2787 2.316,74
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.316,74
TOTAL 2.316,74 2.316,74 2.316,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.