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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5278 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 BRODERI 100% ALGODÃO 0,7CMX13MT NAS CORES BRANCO E BEGE 12,50 337,50
60.00 LINHA PARA TRICÔ 94% ACRÍLICO 6% POLIÉSTER 100GR Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para as mulheres dos grupos atendidos pelo NAAB através da Secretaria de Saúde. 9,50 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 BRODERI 100% ALGODÃO 0,7CMX13MT NAS CORES BRANCO E BEGE LINHA PARA TRICÔ 94% ACRÍLICO 6% POLIÉSTER 100GR Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para as mulheres dos grupos atendidos pelo NAAB através da Secretaria de Saúde. 907,50
01/11/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3051 907,50
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5278/2024 LUZES E DECOR LTDA - ME - 22765 907,50
TOTAL 907,50 907,50 907,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.