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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5305 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Fola Pagto 08/2024 0,00 2.858,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Fola Pagto 08/2024 2.858,09
12/08/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. 2.858,09
12/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PENSIONISTAS 389,40
29/08/2024 Pagamento de Empenho 5305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.468,69
TOTAL 2.858,09 2.858,09 2.858,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Consignados - Banrisul 12/08/2024 389,40 Lançada
TOTAL   389,40