Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5328 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 |
0,00 |
2.459,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 |
2.459,27 |
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12/08/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. |
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2.459,27 |
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12/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
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395,94 |
12/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
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648,55 |
29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.414,78 |
TOTAL |
2.459,27 |
2.459,27 |
2.459,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Parte Servidores - Livre |
12/08/2024 |
395,94 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
12/08/2024 |
648,55 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.044,49 |
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