Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F.G.T.S. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5413 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Fola Pagto 08/2024 |
0,00 |
677,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Fola Pagto 08/2024 |
677,70 |
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12/08/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. |
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677,70 |
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16/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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677,70 |
TOTAL |
677,70 |
677,70 |
677,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.