Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
544 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TUBO TRANSPORTE LIQUIDO ROSCA EXTERNA PLANA |
187,00 |
187,00 |
1.00 |
VÁLVULA PROTEÇÃO 6 VIAS MB |
2.446,00 |
2.446,00 |
1.00 |
ANEL VEDAÇÃO 10MM ENGATE 4
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão tanque 1317 Placa IRT-4974 da Secretaria da Agricultura. |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
TUBO TRANSPORTE LIQUIDO ROSCA EXTERNA PLANA VÁLVULA PROTEÇÃO 6 VIAS MB ANEL VEDAÇÃO 10MM ENGATE 4
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão tanque 1317 Placa IRT-4974 da Secretaria da Agricultura. |
2.650,00 |
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23/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9197 |
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2.650,00 |
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14/02/2024 |
Pagamento de Empenho 544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.650,00 |
TOTAL |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.