Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5478 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 |
0,00 |
1.068,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 |
1.068,88 |
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12/08/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. |
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1.068,88 |
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29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5478/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.068,88 |
TOTAL |
1.068,88 |
1.068,88 |
1.068,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.