Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Fola Pagto 08/2024 |
0,00 |
5.722,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Fola Pagto 08/2024 |
5.722,89 |
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12/08/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. |
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5.722,89 |
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12/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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124,08 |
17/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2024 - REF. SETEMBRO/2024
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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2.332,51 |
19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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875,22 |
TOTAL |
5.722,89 |
5.722,89 |
3.331,81 |
SALDO A PAGAR |
2.391,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Salario-Familia - Livre |
12/08/2024 |
124,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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124,08 |
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