Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F.G.T.S. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5512 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutencao de Equipes do PACS - Federal |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2024 |
0,00 |
60,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2024 |
60,26 |
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12/08/2024 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Agosto |
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60,26 |
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16/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,26 |
TOTAL |
60,26 |
60,26 |
60,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.