Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
Prestação de Serviços Médicos para realização de consultas médicas a serem realizadas nas Unidades de Saúde do Município de Rodeio Bonito-RS.
Referente agosto a dezembro de 2024. |
272.160,69 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/855; |
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62.354,96 |
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10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 414305 |
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56.300,44 |
10/09/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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4.273,78 |
10/09/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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1.780,74 |
27/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/885; |
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62.354,96 |
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08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 414305 |
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58.114,83 |
08/10/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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2.993,03 |
08/10/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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1.247,10 |
30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/913; |
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62.354,96 |
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07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 414305 |
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58.114,82 |
07/11/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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2.993,04 |
07/11/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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1.247,10 |
26/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/942; |
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62.354,96 |
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06/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 414305 |
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58.114,82 |
06/12/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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2.993,04 |
06/12/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024 |
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1.247,10 |
TOTAL |
272.160,69 |
249.419,84 |
249.419,84 |
SALDO A PAGAR |
22.740,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.