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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5518 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.87 Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola de Educação Infantil EMEI Mundo da Criança, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 17:30h. Referente 05 de agosto a dezembro de 2024. 3.960,00 19.272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola de Educação Infantil EMEI Mundo da Criança, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 17:30h. Referente 05 de agosto a dezembro de 2024. 19.272,00
20/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/114; 3.432,00
28/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2024 - REF. AGOSTO/2024 SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA - 417237 3.363,36
28/08/2024 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5518/2024 68,64
TOTAL 19.272,00 3.432,00 3.432,00
SALDO A PAGAR 15.840,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Imposto Sobre Serviços 28/08/2024 68,64 946/2024 Lançada
TOTAL   68,64