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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5529 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGEM DE PNEU
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 15MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Recapagem de Pneu 215x75R 17,5 Borrachudo do Micro Onibus placa JBF-6G33 do Transporte Escolar da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. 443,00 443,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 15MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Recapagem de Pneu 215x75R 17,5 Borrachudo do Micro Onibus placa JBF-6G33 do Transporte Escolar da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. 443,00
12/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1000 443,00
23/08/2024 Pagamento de Empenho 5529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 443,00
TOTAL 443,00 443,00 443,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.