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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 56 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar deslocamento para consertar parte elétrica do Rolo Compactor da Secretaria de Obras. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar deslocamento para consertar parte elétrica do Rolo Compactor da Secretaria de Obras. 1.200,00
22/01/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 243 1.200,00
14/02/2024 Pagamento de Empenho 56/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.