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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5606 Data de lançamento: 16/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de Materiais de Higiene para uso para servidores e cidadãos que são atendidos nas UBS do Município, Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 34,90 872,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2024 SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de Materiais de Higiene para uso para servidores e cidadãos que são atendidos nas UBS do Município, Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 872,50
16/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1726 872,50
27/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5606/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 872,50
TOTAL 872,50 872,50 872,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.