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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JEFERSON BASSI NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5616 Data de lançamento: 16/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços de Lavagem do veículo Argo Trekking placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024. Art. § 2º Lei Federal 14.133/2021. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços de Lavagem do veículo Argo Trekking placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024. Art. § 2º Lei Federal 14.133/2021. 50,00
16/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/107; 50,00
27/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2024 JEFERSON BASSI NUNES - 416222 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.