| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de janeiro de 2024 | 761,97 | 761,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | Fatura telefonica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de janeiro de 2024 | 761,97 | ||
| 24/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/7984; 34/7985; 34/7986; | 761,97 | ||
| 14/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 562/2024 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 761,97 | ||
| TOTAL | 761,97 | 761,97 | 761,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||