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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCEMAR MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5621 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Duas diárias a serem vencidas nos dias 04 e 05 de setembro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar do "Seminário Sul Brasileiro de Urgência e Emergência", conforme inscrição e programação em anexo. 401,82 803,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 Duas diárias a serem vencidas nos dias 04 e 05 de setembro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar do "Seminário Sul Brasileiro de Urgência e Emergência", conforme inscrição e programação em anexo. 803,64
19/08/2024 Liquidado nesta data para o servidor JOCEMAR MULLER conforme solicitação de diárias. 803,64
28/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2024 JOCEMAR MULLER - 3697 803,64
TOTAL 803,64 803,64 803,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.