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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5629 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de bóia de combustível e conserto de fios da pressão do ar do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. 84,12 252,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de bóia de combustível e conserto de fios da pressão do ar do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. 252,36
19/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/800; 252,36
28/08/2024 Pagamento de Empenho 5629/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 252,36
TOTAL 252,36 252,36 252,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.