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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5643 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CASTANHA 5D 5205 150,00 300,00
2.00 CASTANHA 5D 5206 118,00 236,00
1.00 TRAVA ROSCA PARAFUSO 25,00 25,00
2.00 PORCA DUPLA 7/8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 14,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 CASTANHA 5D 5205 CASTANHA 5D 5206 TRAVA ROSCA PARAFUSO PORCA DUPLA 7/8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 589,00
19/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10024 589,00
28/08/2024 Pagamento de Empenho 5643/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 589,00
TOTAL 589,00 589,00 589,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.