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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5679 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro, tirar assoalho, travessas, cardan, módulo, caixa, capa seca, kit de embreagem e volante, substituir peças e montar no Ônibus Escolar Amarelo Placa ISX-8587 da Secretaria de Educação Cultura e D 86,00 946,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro, tirar assoalho, travessas, cardan, módulo, caixa, capa seca, kit de embreagem e volante, substituir peças e montar no Ônibus Escolar Amarelo Placa ISX-8587 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. 946,00
21/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2696; 946,00
02/09/2024 Pagamento de Empenho 5679/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 946,00
TOTAL 946,00 946,00 946,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.