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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5681 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 12 X 50MM 5,00 10,00
1.00 COLA AUTOMOTIVA 18,00 18,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 38,00 76,00
1.00 JOGO LONA DE FREIO 334,00 334,00
64.00 REBITES 0,75 48,00
1.00 GUARDA PÓ ALAVANCA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto nº 4.375/2024, § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 109,20 109,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 PARAFUSO 12 X 50MM COLA AUTOMOTIVA BUCHA ESTABILIZADOR JOGO LONA DE FREIO REBITES GUARDA PÓ ALAVANCA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto nº 4.375/2024, § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 595,20
21/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2819 595,20
02/09/2024 Pagamento de Empenho 5681/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 595,20
TOTAL 595,20 595,20 595,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.