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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5713 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços para manutenção do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art 75 da Lei federal 14.133/2021. 920,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços para manutenção do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art 75 da Lei federal 14.133/2021. 920,00
22/08/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1548 920,00
02/09/2024 Pagamento de Empenho 5713/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.