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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 573 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADAPTADOR 3/4 42,00 42,00
2.00 TERMINAL FG RETA 1/2 32,00 64,00
3.00 CAPA 3/8 12,00 36,00
2.00 TERMINAL FG RETA 3/8 18,00 36,00
1.91 MANGUEIRA 3/8 25A 46,00 87,86
3.00 ABRAÇADEIRA NYLON MÉDIA 2,00 6,00
1.00 PARAFUSO 8 X 30MM 2,50 2,50
1.00 ARRUELA 1 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D Liugong da Secretaria de Obras. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 ADAPTADOR 3/4 TERMINAL FG RETA 1/2 CAPA 3/8 TERMINAL FG RETA 3/8 MANGUEIRA 3/8 25A ABRAÇADEIRA NYLON MÉDIA PARAFUSO 8 X 30MM ARRUELA 1 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D Liugong da Secretaria de Obras. 278,36
24/01/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2328 278,36
16/02/2024 Pagamento de Empenho 573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 278,36
TOTAL 278,36 278,36 278,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.