Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADAO CARDOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5738 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Uma diária vencida no dia 23 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas e exames. |
401,82 |
401,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
Uma diária vencida no dia 23 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas e exames. |
401,82 |
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26/08/2024 |
Liquidado nesta data para o servidor ADAO CARDOSO conforme solicitação de diárias. |
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401,82 |
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04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2024
ADAO CARDOSO - 342 |
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401,82 |
TOTAL |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.