Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VMAT IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5797 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Exame de Tomografia Computadorizada para paciente da Unidade Básica de Saúde conforme requisição em anexo. |
175,83 |
175,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
Exame de Tomografia Computadorizada para paciente da Unidade Básica de Saúde conforme requisição em anexo. |
175,83 |
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29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16552; |
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175,83 |
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06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5797/2024
VMAT IMAGEM LTDA - 299104 |
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175,83 |
TOTAL |
175,83 |
175,83 |
175,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.